Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 10991 Set - motýlik + traky 88,94 s DPH 14.05.2024 Marta Kmeťová Gymnázium Štefana Moysesa 14.05.2024
Faktúra 24VF00321 kancelársky papier 400,00 s DPH 14.05.2024 Alfasat s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 17.05.2024 14.05.2024
Faktúra 3024712939 elektronické stravné lístky 5/2023 122,85 s DPH 14.05.2024 DOXX s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 15.05.2024 14.05.2024
Objednávka 16/2024 kancelársky papier s DPH 10.05.2024 Alfasat s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 10.05.2024
Faktúra 2024045 Rozdiel z dotácie z UPSVaR na stravovanie žiakov 4/2024 426,60 s DPH 09.05.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 15.05.2024 09.05.2024
Faktúra 20240011 servis kompostera GG02 1 144,00 s DPH 09.05.2024 Ing. Marek Štastný - GASKONZULT Gymnázium Štefana Moysesa 20.05.2024 09.05.2024
Faktúra 9174049291 Internet 4/2024 72,00 s DPH 07.05.2024 Antik telecom s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 10.05.2024 07.05.2024
Faktúra 240271 TV Samsung 2 249,00 s DPH 07.05.2024 Electroland s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 07.05.2024 07.05.2024
Faktúra 729281097 Elektrina 4/2024 461,98 s DPH 07.05.2024 VSE a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 10.05.2024 07.05.2024
Faktúra 8348825667 Telekomunikačné služby 4/2024 18,08 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 10.05.2024 06.05.2024
Faktúra 8348838778 Mobilné služby 04/2024 26,00 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 10.05.2024 06.05.2024
Faktúra 2471900377 Energetické služby 4/2024 3 453,19 s DPH 03.05.2024 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium Štefana Moysesa 17.05.2024 03.05.2024
Faktúra 24VF00295 Prevádzkovanie servisu 04/2024 150,00 s DPH 03.05.2024 Alfasat s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 10.05.2024 03.05.2024
Objednávka aysk-586-275588925 košele 199,50 s DPH 03.05.2024 ABOUT YOU SE & Co. KG. Gymnázium Štefana Moysesa 03.05.2024
Faktúra 2024038 Stravné a réžia žiaci 4/2024 1 532.00 s DPH 02.05.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 15.05.2024 02.05.2024
Objednávka 2024005278 polokošele Čičmany 174,00 s DPH 02.05.2024 Fansport s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 02.05.2024
Objednávka 240502002 Vlajka SR 24,76 s DPH 02.05.2024 Obchod - SVK, s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 02.05.2024
Faktúra 2024037 Dotácia z UPSVaR stravovanie žiaci 04/2024 1 208,70 s DPH 02.05.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 03.05.2024 02.05.2024
Faktúra 2024040 Stravné a réžia 4/2024 445,17 s DPH 02.05.2024 Základná škola ČSA Gymnázium Štefana Moysesa 03.05.2024 02.05.2024
Faktúra 3024711613 elektronické stravné lístky 5/2024 257,40 s DPH 30.04.2024 DOXX s.r.o. Gymnázium Štefana Moysesa 02.05.2024 30.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/894